Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 441.651,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 50,00 )
   0000192/2024 Reforco030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 50,00
       Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 119.995,00 ) (Continua na próxima página)
   0000333/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 250,00
   0000194/2024 Original030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 500,00
   0000193/2024 Original030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 3.000,00
   0000192/2024 Original030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 50,00
   0000191/2024 Original030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 80,00
   0000190/2024 Original030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 100.000,00
   0000189/2024 Original020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 60,00
   0000188/2024 Original020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 500,00
   0000187/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 550,00
   0000185/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 500,00
   0000184/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.594 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZR$ 200,00
   0000183/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 25,00
   0000182/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 70,00
   0000181/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.585 - SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 500,00
   0000180/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 550,00
   0000179/2024 Original003 - FUNDO M. SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.600 - MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASR$ 60,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 328.098,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 7.181,87 )
   0000193/2024 0002010/2024 Original030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 268,35
   0000187/2024 0002008/2024 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 60,00
   0000190/2024 0001999/2024 Original030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 5.239,44
   0000174/2024 0001996/2024 Original020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 156,00
   0000188/2024 0001994/2024 Original020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 24,00
   0000185/2024 0001991/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 24,00
   0000183/2024 0001990/2024 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 12,00
   0000177/2024 0001988/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 108,00
   0000174/2024 0001986/2024 Original020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 24,00
   0000194/2024 0001985/2024 Original030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 17,26
   0000185/2024 0001984/2024 Original002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 60,00
   0000174/2024 0001981/2024 Original020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 396,00
   0000174/2024 0001978/2024 Original020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 468,00
   0000190/2024 0001975/2024 Original030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 24,82
   0000175/2024 0001972/2024 Original001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 72,00
   0000176/2024 0001971/2024 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.467 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 228,00
        Total R$ 7.181,87
Total R$ 7.181,87
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 947,05 ) (Continua na próxima página)
   0000190/2024 0001998/2024 Original030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 945,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 341.567,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 7.181,87 )
   0002010/2024 0002600/2024 OriginalOrcamentario030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 268,35
   0002008/2024 0002599/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 60,00
   0001999/2024 0002592/2024 OriginalOrcamentario030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 5.239,44
   0001996/2024 0002589/2024 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 156,00
   0001994/2024 0002587/2024 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 24,00
   0001991/2024 0002585/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 24,00
   0001990/2024 0002584/2024 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.141 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAR$ 12,00
   0001988/2024 0002583/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 108,00
   0001986/2024 0002582/2024 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 24,00
   0001985/2024 0002581/2024 OriginalOrcamentario030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 17,26
   0001984/2024 0002580/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO M. SAUDE -ATENCAO BASICA2.473 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 60,00
   0001981/2024 0002578/2024 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 396,00
   0001978/2024 0002577/2024 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE TESOURARIA2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE TESOURARIAR$ 468,00
   0001975/2024 0002576/2024 OriginalOrcamentario030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 24,82
   0001972/2024 0002574/2024 OriginalOrcamentario001 - COORD. SEC. MUN EDUCACAO2.329 - MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO GERAL EDUCACAOR$ 72,00
   0001971/2024 0002573/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.467 - MANUTENCAO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 228,00
         Total R$ 7.181,87
Total R$ 7.181,87
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 947,05 ) (Continua na próxima página)
   0001998/2024 0002591/2024 OriginalOrcamentario030 - SECAO DE CONTABILIDADE2.335 - MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES AO PASEPR$ 945,32
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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