Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 269.697,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/12/2020 ( Total R$ 2.208,00 )
   0001775/2020 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 2.208,00
       Total R$ 2.208,00
Total R$ 2.208,00
 Data: 02/12/2020 ( Total -R$ 104.875,02 )
   0000464/2020 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MG-R$ 52.437,51
   0000464/2020 Anulacao020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MG-R$ 52.437,51
       Total -R$ 104.875,02
Total -R$ 104.875,02
 Data: 04/11/2020 ( Total R$ 9.024,00 )
   0001606/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 2.304,00
   0001605/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBFR$ 2.208,00
   0001606/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 2.304,00
   0001605/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBFR$ 2.208,00
       Total R$ 9.024,00
Total R$ 9.024,00
 Data: 07/10/2020 ( Total R$ 2.208,00 )
   0001459/2020 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.208,00
       Total R$ 2.208,00
Total R$ 2.208,00
 Data: 06/10/2020 ( Total R$ 4.416,00 )
   0001447/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.508 - MANUTENCAO TRATAM. FORA DO DOMICILIO TFDR$ 2.208,00
   0001447/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.508 - MANUTENCAO TRATAM. FORA DO DOMICILIO TFDR$ 2.208,00
       Total R$ 4.416,00
Total R$ 4.416,00
 Data: 24/09/2020 ( Total R$ 5.720,00 )
   0001353/2020 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 2.860,00
   0001353/2020 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 2.860,00
       Total R$ 5.720,00
Total R$ 5.720,00
 Data: 21/09/2020 ( Total R$ 3.264,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 269.697,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2020 ( Total R$ 6.624,00 )
   0001447/2020 0005207/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.508 - MANUTENCAO TRATAM. FORA DO DOMICILIO TFDR$ 2.208,00
   0001775/2020 0005209/2020 Original010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 2.208,00
   0001447/2020 0005207/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.508 - MANUTENCAO TRATAM. FORA DO DOMICILIO TFDR$ 2.208,00
        Total R$ 6.624,00
Total R$ 6.624,00
 Data: 07/12/2020 ( Total R$ 9.024,00 )
   0001606/2020 0005245/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 2.304,00
   0001605/2020 0005057/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBFR$ 2.208,00
   0001606/2020 0005245/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 2.304,00
   0001605/2020 0005057/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBFR$ 2.208,00
        Total R$ 9.024,00
Total R$ 9.024,00
 Data: 21/10/2020 ( Total R$ 7.928,00 )
   0001353/2020 0004248/2020 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 2.860,00
   0001459/2020 0004249/2020 Original010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.208,00
   0001353/2020 0004248/2020 Original020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 2.860,00
        Total R$ 7.928,00
Total R$ 7.928,00
 Data: 05/10/2020 ( Total R$ 3.264,00 )
   0001341/2020 0003923/2020 Original030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 3.264,00
        Total R$ 3.264,00
Total R$ 3.264,00
 Data: 22/09/2020 ( Total R$ 7.296,00 ) (Continua na próxima página)
   0001336/2020 0003806/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.509 - MANUTENCAO DO TRANSP.DOENTES/URGENCIA/EMERGENCIAR$ 2.208,00
   0001337/2020 0003805/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.509 - MANUTENCAO DO TRANSP.DOENTES/URGENCIA/EMERGENCIAR$ 1.440,00
   0001336/2020 0003806/2020 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.509 - MANUTENCAO DO TRANSP.DOENTES/URGENCIA/EMERGENCIAR$ 2.208,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 269.348,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/12/2020 ( Total R$ 11.232,00 )
   0005207/2020 0007236/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.508 - MANUTENCAO TRATAM. FORA DO DOMICILIO TFDR$ 2.208,00
   0005245/2020 0007212/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 2.304,00
   0005207/2020 0007236/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.508 - MANUTENCAO TRATAM. FORA DO DOMICILIO TFDR$ 2.208,00
   0005209/2020 0007226/2020 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 2.208,00
   0005245/2020 0007212/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 2.304,00
         Total R$ 11.232,00
Total R$ 11.232,00
 Data: 09/12/2020 ( Total R$ 4.416,00 )
   0005057/2020 0006879/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBFR$ 2.208,00
   0005057/2020 0006879/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.589 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL IGD PBFR$ 2.208,00
         Total R$ 4.416,00
Total R$ 4.416,00
 Data: 06/11/2020 ( Total R$ 5.472,00 )
   0003923/2020 0005845/2020 OriginalOrcamentario030 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL GERALR$ 3.264,00
   0004249/2020 0005844/2020 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 2.208,00
         Total R$ 5.472,00
Total R$ 5.472,00
 Data: 26/10/2020 ( Total R$ 5.720,00 )
   0004248/2020 0005558/2020 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 2.860,00
   0004248/2020 0005558/2020 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE EDUCACAO E TRANSPORTE ESCOLAR2.259 - MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR C/ REC. PTE/MGR$ 2.860,00
         Total R$ 5.720,00
Total R$ 5.720,00
 Data: 30/09/2020 ( Total R$ 7.296,00 ) (Continua na próxima página)
   0003805/2020 0004938/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.509 - MANUTENCAO DO TRANSP.DOENTES/URGENCIA/EMERGENCIAR$ 1.440,00
   0003806/2020 0004937/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.509 - MANUTENCAO DO TRANSP.DOENTES/URGENCIA/EMERGENCIAR$ 2.208,00
   0003805/2020 0004938/2020 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.509 - MANUTENCAO DO TRANSP.DOENTES/URGENCIA/EMERGENCIAR$ 1.440,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 135.152,40 )
  17/02/2020000009/20202 - Compras e servicosContratacao de servicos de Transporte EscolarTERMINO DE PRAZOR$ 57.942,00
  24/04/2019000027/20192 - Compras e servicosContratacao de servicos de transporte escolar em carater emergencial para atender a Diretoria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 8.580,00
  22/05/2017000023/20172 - Compras e servicosContratacao de servico e transporte escolar.TERMINO DE PRAZOR$ 63.430,40
  19/04/2017000015/20172 - Compras e servicosContratacao de onibus para fazer o transporte escolar.TERMINO DE PRAZOR$ 5.200,00
        Total R$ 135.152,40
Total R$ 135.152,40
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