Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 63.171,72 )
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 4.502,52 )
   0006100/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.502,52
       Total R$ 4.502,52
Total R$ 4.502,52
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 6.958,44 )
   0005496/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.958,44
       Total R$ 6.958,44
Total R$ 6.958,44
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 7.367,76 )
   0004871/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.367,76
       Total R$ 7.367,76
Total R$ 7.367,76
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 8.595,72 )
   0004309/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.595,72
       Total R$ 8.595,72
Total R$ 8.595,72
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 8.186,40 )
   0003900/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.186,40
       Total R$ 8.186,40
Total R$ 8.186,40
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 5.321,16 )
   0003261/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.321,16
       Total R$ 5.321,16
Total R$ 5.321,16
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 8.186,40 )
   0002752/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.186,40
       Total R$ 8.186,40
Total R$ 8.186,40
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 7.913,52 )
   0002256/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.913,52
       Total R$ 7.913,52
Total R$ 7.913,52
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 6.139,80 )
   0001862/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.139,80
       Total R$ 6.139,80
Total R$ 6.139,80
       Total R$ 63.171,72
Total R$ 63.171,72
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 63.171,72 )
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 4.502,52 )
   0006100/2024 0009433/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.502,52
        Total R$ 4.502,52
Total R$ 4.502,52
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 6.958,44 )
   0005496/2024 0008698/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.958,44
        Total R$ 6.958,44
Total R$ 6.958,44
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 7.367,76 )
   0004871/2024 0007895/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.367,76
        Total R$ 7.367,76
Total R$ 7.367,76
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 8.595,72 )
   0004309/2024 0007256/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.595,72
        Total R$ 8.595,72
Total R$ 8.595,72
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 8.186,40 )
   0003900/2024 0006422/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.186,40
        Total R$ 8.186,40
Total R$ 8.186,40
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 5.321,16 )
   0003261/2024 0005456/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.321,16
        Total R$ 5.321,16
Total R$ 5.321,16
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 8.186,40 )
   0002752/2024 0004790/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.186,40
        Total R$ 8.186,40
Total R$ 8.186,40
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 7.913,52 )
   0002256/2024 0003766/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.913,52
        Total R$ 7.913,52
Total R$ 7.913,52
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 6.139,80 )
   0001862/2024 0002703/2024 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.139,80
        Total R$ 6.139,80
Total R$ 6.139,80
        Total R$ 63.171,72
Total R$ 63.171,72
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 63.171,72 )
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 4.502,52 )
   0009433/2024 0011785/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.502,52
         Total R$ 4.502,52
Total R$ 4.502,52
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 6.958,44 )
   0008698/2024 0010673/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.958,44
         Total R$ 6.958,44
Total R$ 6.958,44
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 7.367,76 )
   0007895/2024 0009849/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.367,76
         Total R$ 7.367,76
Total R$ 7.367,76
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 8.595,72 )
   0007256/2024 0009318/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.595,72
         Total R$ 8.595,72
Total R$ 8.595,72
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 8.186,40 )
   0006422/2024 0008361/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.186,40
         Total R$ 8.186,40
Total R$ 8.186,40
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 5.321,16 )
   0005456/2024 0007158/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.321,16
         Total R$ 5.321,16
Total R$ 5.321,16
 Data: 12/07/2024 ( Total R$ 8.186,40 )
   0004790/2024 0006046/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.186,40
         Total R$ 8.186,40
Total R$ 8.186,40
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 7.913,52 )
   0003766/2024 0004806/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.913,52
         Total R$ 7.913,52
Total R$ 7.913,52
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 6.139,80 )
   0002703/2024 0003640/2024 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.139,80
         Total R$ 6.139,80
Total R$ 6.139,80
         Total R$ 63.171,72
Total R$ 63.171,72
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 81.864,00 )
  08/04/2024000029/2024PRESTACAO DE SERVICOSContratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte escolar atraves de veiculos adequados, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Congonhas do Norte/MGTERMINO DE PRAZOR$ 81.864,00
        Total R$ 81.864,00
Total R$ 81.864,00
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