Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.057,00 )
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 254,00 )
   0003523/2023 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 254,00
       Total R$ 254,00
Total R$ 254,00
 Data: 12/06/2023 ( Total R$ 803,00 )
   0003247/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 803,00
       Total R$ 803,00
Total R$ 803,00
       Total R$ 1.057,00
Total R$ 1.057,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.057,00 )
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 1.057,00 )
   0003523/2023 0007876/2023 Original003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 254,00
   0003247/2023 0007875/2023 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 803,00
        Total R$ 1.057,00
Total R$ 1.057,00
        Total R$ 1.057,00
Total R$ 1.057,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 1.057,00 )
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 1.057,00 )
   0007876/2023 0010489/2023 OriginalOrcamentario003 - SERV. ENS. INFANTIL2.214 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE - ESCOLARR$ 254,00
   0007875/2023 0010488/2023 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 803,00
         Total R$ 1.057,00
Total R$ 1.057,00
         Total R$ 1.057,00
Total R$ 1.057,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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