Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 561.237,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 1.473,00 )
   0004086/2025 Original010 - CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E CERIMONIALR$ 246,00
   0004085/2025 Original010 - CHEFIA DE GABINETE E CERIMONIAL2.258 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E CERIMONIALR$ 1.227,00
       Total R$ 1.473,00
Total R$ 1.473,00
 Data: 02/06/2025 ( Total -R$ 9.732,14 )
   0002761/2025 Anulacao001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPAL-R$ 6.860,00
   0002760/2025 Anulacao001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPAL-R$ 2.872,14
       Total -R$ 9.732,14
Total -R$ 9.732,14
 Data: 30/05/2025 ( Total -R$ 5.200,00 )
   0002966/2025 Anulacao002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 2.600,00
   0002965/2025 Anulacao005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIOR-R$ 2.600,00
       Total -R$ 5.200,00
Total -R$ 5.200,00
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 2.870,00 )
   0003488/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 620,00
   0003487/2025 Original004 - FUNDO M. SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE2.491 - MANUTENCAO VIGILANCIA EPIDEM. E AMBIENTAL EM SAUDER$ 2.250,00
       Total R$ 2.870,00
Total R$ 2.870,00
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 6.420,00 ) (Continua na próxima página)
   0003429/2025 Original001 - FUNDO M. SAUDE - GESTAO DA SAUDE2.866 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ELETIVO INTERMUNICIPALR$ 1.960,00
   0003428/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 500,00
   0003427/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.858 - Primeira Infancia no SUAS - Crianca felizR$ 480,00
   0003426/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.858 - Primeira Infancia no SUAS - Crianca felizR$ 810,00
   0003425/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 195,00
   0003424/2025 Original010 - SECAO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO2.271 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA MILITARR$ 500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 509.314,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 5.450,00 )
   0003397/2025 0003783/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.750,00
   0003398/2025 0003782/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 2.700,00
        Total R$ 5.450,00
Total R$ 5.450,00
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 6.010,00 )
   0002623/2025 0003781/2025 Original005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 5.390,00
   0003488/2025 0003780/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 620,00
        Total R$ 6.010,00
Total R$ 6.010,00
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 480,00 )
   0003427/2025 0003600/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.858 - Primeira Infancia no SUAS - Crianca felizR$ 480,00
        Total R$ 480,00
Total R$ 480,00
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 6.881,00 )
   0001234/2025 0003609/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.881,00
        Total R$ 6.881,00
Total R$ 6.881,00
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 95.963,02 ) (Continua na próxima página)
   0003357/2025 0003622/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 505,00
   0003355/2025 0003621/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.412,00
   0002744/2025 0003620/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.949,00
   0002743/2025 0003619/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.120,00
   0002759/2025 0003618/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.116,02
   0003428/2025 0003617/2025 Original002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 500,00
   0002967/2025 0003616/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 975,00
   0002739/2025 0003615/2025 Original020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 4.766,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 499.908,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 138.030,66 ) (Continua na próxima página)
   0003613/2025 0004849/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 1.685,77
   0003610/2025 0004848/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 4.989,89
   0003612/2025 0004661/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 9.006,85
   0003614/2025 0004660/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 674,31
   0003615/2025 0004659/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 4.591,09
   0003616/2025 0004658/2025 OriginalOrcamentario020 - SECAO DE SANEAMEJNTO BASICO2.160 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO URBANO DE ABAST. DE AGUAR$ 939,22
   0003391/2025 0004657/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E URBANISMOS2.610 - MANUT. DA SECAO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMOR$ 16.336,86
   0003611/2025 0004656/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL2.186 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DE ESTRADAS VICINAISR$ 6.415,58
   0003606/2025 0004655/2025 OriginalOrcamentario005 - SERV. ENS. SUPERIOR E TECNICO2.280 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CURSOS TECNICO E SUPERIORR$ 1.945,87
   0003600/2025 0004654/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.858 - Primeira Infancia no SUAS - Crianca felizR$ 462,38
   0003602/2025 0004653/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.858 - Primeira Infancia no SUAS - Crianca felizR$ 780,27
   0003392/2025 0004652/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 9.575,20
   0003393/2025 0004651/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 5.770,17
   0003394/2025 0004650/2025 OriginalOrcamentario010 - SECAO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL2.605 - MANUT. DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA FAMILIARR$ 11.877,49
   0003618/2025 0004649/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.061,67
   0003607/2025 0004648/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.059,63
   0003605/2025 0004647/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.662,37
   0003620/2025 0004646/2025 OriginalOrcamentario002 - SERV. ENS. FUNDAMENTAL2.229 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.804,07
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte ( Total R$ 4.000.000,00 )
  21/01/2025000009/20252 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DE CARTAO ESPECILIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO TOTAL DE FROTAS COM A INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIVEL E SERVICO DE MANUTENCAO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPALVIGENTER$ 2.000.000,00
  20/01/2025000009/20252 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA GESTORA DE CARTAO ESPECILIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO TOTAL DE FROTAS COM A INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVIVEL E SERVICO DE MANUTENCAO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NOVIGENTER$ 2.000.000,00
        Total R$ 4.000.000,00
Total R$ 4.000.000,00
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